杭州市行政審批服務管理辦公室

杭州市行政審批服務管理辦公室(杭州市公共資源交易管理委員會辦公室)2020年部門預算



發布日期:2020-06-02訪問次數: 信息來源:市審管辦


一、部門基本情況

(一)主要職能:

1、貫徹執行國家、省、市有關行政審批服務和公共資源交易管理工作的法律法規、方針政策;受委托起草有關地方性法規、規章草案,並提出相關改革的意見和建議,經審議通過後組織實施。

2、統籌管理全市行政審批服務和公共資源交易工作;負責對區、縣(市)行政審批服務和公共資源交易工作的指導、監督。

3、研究提出行政審批服務和公共資源交易事項進入或退出行政審批服務、公共資源交易平台的意見建議,經批準後組織實施;負責製定和規範行政審批服務和公共資源交易管理的各項製度、辦事流程,並監督進駐單位實施。

4、協調銜接進駐單位之間、窗口與派駐單位之間的工作關係;負責對進駐單位工作人員的日常管理、培訓和考核等工作;負責受理各類投訴舉報,協助有關單位做好調查處理工作。

5、負責行政審批服務、公共資源交易管理信息係統的規劃和管理工作;負責對全市網上行政審批服務和公共資源交易進行監督、管理。

6、負責對進入公共資源交易平台的交易各方進行現場監管;協調各公共資源交易管理主體,做好對交易事項的法定監管工作;負責未明確法定行政監管部門的交易項目進平台交易的備案審核工作;編製公共資源交易目錄;負責對進入市公共資源交易平台運作的招標投標工作進行綜合管理。

7、承擔市公共資源交易管理委員會的日常工作。

8、承辦市政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成:

本部門共有預算單位4家,其中:行政單位1家、事業單位3家。具體為:杭州市行政審批服務管理辦公室(杭州市公共資源交易管理委員會辦公室)、杭州市公共資源交易中心(杭州市政府采購中心、杭州市建設工程交易中心)、杭州市投資項目審批代辦服務中心(杭州市投資項目審批中介技術服務中心)、杭州市市民之家管理服務中心。

二、部門預算總體情況

(一)收支預算總體情況(詳見表1-5)

1.收入預算總體情況

部門收入預算總計6733.23萬元,比上年執行數減少894.19萬元,下降11.72%,主要原因是本年度杭州辦事服務APP建設項目運維和杭州辦事服務綜合自助建設項目運維根據實際安排減少。

其中:財政撥款收入6658.23萬元,專戶資金收入0萬元,事業收入(不含專戶資金)0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入75萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,上年結轉0萬元。

2. 支出預算總體情況

部門支出預算總計6733.23萬元,比上年執行數減少894.19萬元,下降11.72%,主要原因是本年度杭州辦事服務APP建設項目運維和杭州辦事服務綜合自助建設項目運維根據實際安排減少。

(1)按支出功能分類:一般公共服務支出(類)5610.87萬元,科學技術支出(類)769萬元,社會保障和就業支出(類)243.42萬元,衛生健康支出(類)109.94萬元。

(2)按支出用途分類:基本支出3623.04萬元,項目支出3110.19萬元,事業單位經營支出0萬元,事業單位對附屬單位補助支出0萬元,事業單位上繳上級支出0萬元。

(3)年末結餘分配0萬元,年末結轉下年0萬元。

(二)財政撥款收支預算情況(詳見表6-8)

1.財政撥款收入預算情況

財政撥款收入預算總計6658.23萬元,比上年執行數減少902.15萬元,下降11.93%,主要原因是本年度杭州辦事服務APP建設項目運維和杭州辦事服務綜合自助建設項目運維根據實際安排減少。

其中:一般公共預算撥款收入6658.23萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,上年結轉0萬元。

2.財政撥款支出預算情況

財政撥款支出預算總計6658.23萬元,比上年執行數減少902.15萬元,下降11.93%,主要原因是本年度杭州辦事服務APP建設項目運維和杭州辦事服務綜合自助建設項目運維根據實際安排減少。

按支出功能分類:一般公共服務支出(類)5535.87萬元,科學技術支出(類)769萬元,社會保障和就業支出(類)243.42萬元,衛生健康支出(類)109.94萬元;年末結餘分配0萬元,年末結轉下年0萬元。

(1)一般公共預算支出預算情況

一般公共預算支出合計5535.87萬元,比上年執行數增加231.64萬元,增長4.37%,主要原因是本年度新調入1名人員,人員經費和保障運行經費增加。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)(項)預算為1074.27萬元,主要是為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出,包括人員工資福利、公用經費等。比上年執行數增加164.29萬元,增長18.05%,主要原因是本年度新調入1名人員,人員經費和保障運行經費增加。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)(項)預算為1360.19萬元,主要用於保障行政服務中心辦事平台運轉、辦公設備及耗材購置、信息化設施設備運行維護、“最多跑一次改革宣傳、H樓水電費等方麵的支出。比上年執行數增加56.41萬元,增長4.33%,主要原因是本年度安排工作服換裝經費。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)(項)預算為2195.41萬元,主要為保障3家下屬全額事業單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出,包括人員工資福利、公用經費、物業管理費等。與上年執行數持平。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)預算為906萬元,主要用於保障市民之家辦事平台及公共資源交易辦事平台運轉、辦公設備及耗材購置、水電費、評標專家管理費、政府采購項目評審費用、信息係統平台軟硬件維護等方麵的支出。比上年執行數減少54.95萬元,下降5.72%,主要原因是政府采購項目評審經費、開評標業務等項目經費減少。

科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)預算為769萬元,主要用於保障杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助機建設項目運維、96345便民服務熱線運營等項目的正常運轉。比上年執行數減少1148.83萬元,下降59.90%,主要原因是本年度新增杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助建設項目運維根據實際安排減少。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)預算為4.85萬元,主要用於行政單位退休人員退休交通費、黨員教育經費、活動經費等支出。比上年執行數增加0.71萬元,增長17.15%,主要原因是退休人員活動經費增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)預算為13.08萬元,主要用於事業單位退休人員退休交通費、黨員教育經費、活動經費等支出。比上年執行數增加4.39萬元,增長50.52%,主要原因是預計退休人員醫療費報銷增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算為150.33萬元,主要用於行政事業單位在職人員基本養老保險支出。比上年執行數減少9.85萬元,下降6.15%,主要原因是本年度工作人員基本養老繳費比例下降。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)預算為75.16萬元,主要用於行政事業單位在職人員職業年金繳費支出。比上年執行數減少2.12萬元,下降2.9%,主要原因是本年度工作人員職業年金繳費基數調整引起。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)預算為13.13萬元,主要用於行政單位在職人員基本醫療保障的支出。比上年執行數增加2.29萬元,增長21.13%,主要原因是本年度工作人員醫療保險繳費基數增加引起。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)預算為33.86萬元,主要用於事業單位在職人員基本醫療保障的支出。比上年執行數增加5.11萬元,增長17.77%,主要原因是本年度工作人員醫療保險繳費基數增加引起。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務醫療補助(項)預算為51.68萬元,主要用於行政事業單位在職人員基本醫療保障的支出。比上年執行數下降1.02萬元,下降1.94%,主要原因是本年度工作人員職業年金繳費基數增加引起。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)預算為11.27萬元,主要用於行政事業單位在職人員生育保險的支出。本年度首次單獨編列。

(2)政府性基金支出預算情況

政府性基金預算支出合計0萬元,上年執行數0萬元。

(三)一般公共預算基本支出預算情況(詳見表9)

按部門預算支出經濟分類科目,一般公共預算基本支出合計3623.04萬元,其中:

1.工資福利支出3030.85萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、編外用工經費定額(含勞務派遣)、住房公積金、購房補貼、部門機動經費等支出。

2.商品和服務支出556.71萬元,主要包括辦公費、物業管理費、因公出國(境)費用、會議費、培訓費、其他交通費、福利費、工會經費、公務接待費等支出。

3.對個人和家庭的補助支出24.08萬元,主要包括退休費、醫療費補助等支出。

4.資本性支出11.4萬元,主要用於購置台式機、掃描儀等辦公設備的購置支出。

(四)財政撥款“三公”經費預算情況(詳見表10)

財政撥款 “三公”經費預算數合計49.2萬元,比上年下降29.91%,主要原因是根據工作需要,大幅壓縮公務接待費。其中:

1. 因公出國(境)經費24萬元,與上年持平。主要用於機關及下屬單位人員的出國考察或陪同市領導出訪等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2. 公務接待費18萬元,比上年下降53.85%,主要原因是厲行節約,嚴控公務接待支出。主要用於接待來訪單位所需的各類公務接待(含外賓接待)等支出。

3. 公務用車購置及運行費7.2萬元,與上年持平。其中,公務用車購置支出(含購置稅等附加費用)0萬元,主要用於經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費7.2萬元,主要用於下屬事業單位-市公共資源交易中心按規定保留的2輛公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

三、預算績效情況

2020年,本部門財政性資金安排的項目實現績效目標全覆蓋,涉及當年財政撥款資金3035.19萬元。

1.辦事平台運行保障經費。

杭州市“一家兩中心”(即市民之家、行政服務中心和公共資源交易中心)總麵積3.8萬平方米,共進駐70餘家職能部門和有關單位,設置窗口270多個,進駐窗口工作人員700多名,可辦理各類事項991項,具備行政審批、資源配置、公共服務、效能監察“四大功能”,是杭州市委、市政府服務廣大市民、企業和投資者的“第一窗口”。

根據新中心籌建期市財政局的處理單(杭財稅督辦[2010]206號)和市民之家籌建期市財政局交辦件(杭財稅督辦[2009]324號)有關條文測算,該項目經費主要用於確保我單位各個審批交易平台正常運轉所需各類經費,如辦公耗材購置、公用通訊費、水電費、開評標、政府采購評審、公務宣傳、線路租賃、業務檔案管理等支出。

2020年杭州市級部門預算項目支出績效目標申報表  

單位名稱

杭州市行政審批服務管理辦公室、杭州市市民之家管理服務中心、杭州市公共資源交易中心

項目名稱

辦事平台運行保障經費

項目資金

約1400

單位:萬元

績效目標名稱

目標值

目標值設定說明

一、產出目標(數量、質量、時效)



完善平台規章製度

3項

完善《窗口考核辦法》、《日常巡查監督管理》、《物資出入庫管理辦法》等製度 

全流程“網上辦”線上受理率

80%

完善優化政務服務一體化在線平台2.0建設,推動2.0平台與共享平台、部門業務係統的數據庫信息整合,實現政務服務辦件線上受理率達到80%;市本級政務服務中心窗口數整體壓減30%。

實體政務服務中心窗口壓減率

30%

投資項目審批提速

按考核任務完成

對標世界銀行優化營商環境標準,加快推進投資項目審批提速增效。1.實現工程建設項目30分鍾完成立項審批;2.3小時完成工程建設許可審批;3.3小時完成施工許可審批;4.5天內完成施工圖圖審;5.年底前實現一般企業投資項目從賦碼備案到竣工驗收的審批用時“最多80天”。

新增‘移動可辦’事項

50個

數字賦能線上政務辦事、公共服務、便民服務,圍繞教育、醫療、就業、交通、住房等重點板塊,打造特色服務品牌。2020年杭州辦事服務APP新增50個辦事事項,全年累計服務次數達2000萬次。

縮短商事登記時間

30分鍾

優化商事登記信息錄入流程,窗口受理材料後30分鍾內完成審核並發放證照。

二、效益與效果目標(經濟、社會、環境效益和滿意度等)



全年有責投訴率

低於10%

全年窗口有責投訴占總投訴比例不超過10%。

辦事群眾滿意度

不低於99%

根據市民群眾辦事滿意度評價測算

2.信息化設施設備維修維保經費。我單位是一個“小機關、大服務”的平台保障單位,需承擔“三大辦事平台”近23個各類信息化係統及近3000件硬件設備的日常維修維保工作,現有信息化技術工作人員數量與所承擔維修維護工作量嚴重不適。經與市財政局溝通,同意增設此類項目,為經常性保障項目,預算安排資金約339.5萬元。近幾年,通過政府購買服務的方式,取得了良好的效果,初步解決了我單位現有信息化工作人員(3人)與所承擔的維修維保工作量嚴重不相適應的問題,故障響應機製執行良好,維修及時,服務態度良好,同時,在日常維保相關管理製度建設、工作流程上也取的了較好的改進,在窗口進駐單位中取得了良好的評價,確保年度市民群眾滿意度達99%以上。

2020年杭州市級部門預算項目支出績效目標申報表                                                                    

單位名稱

杭州市行政審批服務管理辦公室、杭州市公共資源交易中心

項目名稱

信息化設施設備維修維保經費

項目資金

339.5

單位:萬元

績效目標名稱

目標值

目標值設定說明

一、產出目標(數量、質量、時效)



完善平台管理製度

5項

建立運維巡查製度、應急響應預案、安全評估等規章製度;編製完成單位網絡拓撲圖、設備機櫃圖、機房平麵圖、信息資產統計表等多個運維統計表單,用於全方位統計硬件設備與軟件係統的數量、部署位置、維保等信息

信息化係統維修保障數

23個係統

1.承擔“三大辦事平台”近23個各類信息化係統運維; 2.負責網絡設備、服務器、安全設備、電腦等近3000件硬件設備的日常維修維保工作

硬件設備維修保障數

約3000件

響應及時率

及時

要求提供專業服務和24小時×365天的可靠運行保障;要求專業維保人員進場駐點;對維修響應時間、故障修複時間、服務態度等各方麵進行精細化管理,如安全事件7*24小時響應,當發生故障時30分鍾響應,4小時確定原因,及時啟動應急預案;網絡故障響應時效7*24小時響應,當發生故障時30分鍾響應,4小時確定原因,72小時內完成故障處理;設備故障現場立即響應,根據事件等級啟動應急預案

二、效益與效果目標(經濟、社會、環境效益和滿意度等)



窗口(單位)滿意度調查

不低於95%

通過問卷調查的方式,對維修響應是否及時、故障修複時間、工程師技術水平等進行調查,根據調查結果測算得分。

四、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費情況。2020年,本部門機關本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算134.17萬元。比上年下降12.94萬元,下降8%,主要原因是堅持過緊日子,節約機關日常運行的相關經費。

2.政府采購情況。2020年,本部門政府采購預算總額1151.17萬元,其中:政府采購貨物預算71.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1079.27萬元。

3.國有資產情況。截至2019年12月31日,本部門共有公務用車2輛,單位價值在50萬元以上的通用或專用設備0台(套)。

2020年部門預算安排購置公務用車0輛,安排購置單位價值50萬元以上的通用或專用設備0台(套)。

五、名詞解釋

財政撥款收入:市級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。

專戶資金收入:當年財政專戶核撥的資金,主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

事業收入(不含專戶資金):事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入:附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:上級規定範圍以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、
附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後
按國家規定提取、用於需求補以後年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:是指部門為完成其特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。

事業單位經營支出:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

事業單位對附屬單位補助支出:事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

事業單位上繳上級支出:事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

公務用車購置費:單位公務用車購置支出(含車輛購置稅等附加費用)

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用於履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

機關運行經費:是指各部門機關及參照公務員法管理事業單位使用財政撥款資金開支的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:

表1.2020年市級部門收支預算總表

表2.2020年市級部門收入預算總表(分科目)

表3.2020年市級部門收入預算總表(分單位)

表4.2020年市級部門支出預算總表(分科目)

表5.2020年市級部門支出預算總表(分單位)

表6.2020年市級部門財政撥款收支預算總表

表7.2020年市級部門一般公共預算支出預算表

表8.2020年市級部門政府性基金預算支出預算表

表9.2020年市級部門一般公共預算基本支出預算表

表10.2020年市級部門財政撥款“三公”經費預算表

附件:預算公開表.xls

杭州市行政審批服務管理辦公室

2020年5月26日





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杭州市行政審批服務管理辦公室(杭州市公共資源交易管理委員會辦公室)2020年部門預算

2020-06-02 09:50:22

訪問次數:

一、部門基本情況

(一)主要職能:

1、貫徹執行國家、省、市有關行政審批服務和公共資源交易管理工作的法律法規、方針政策;受委托起草有關地方性法規、規章草案,並提出相關改革的意見和建議,經審議通過後組織實施。

2、統籌管理全市行政審批服務和公共資源交易工作;負責對區、縣(市)行政審批服務和公共資源交易工作的指導、監督。

3、研究提出行政審批服務和公共資源交易事項進入或退出行政審批服務、公共資源交易平台的意見建議,經批準後組織實施;負責製定和規範行政審批服務和公共資源交易管理的各項製度、辦事流程,並監督進駐單位實施。

4、協調銜接進駐單位之間、窗口與派駐單位之間的工作關係;負責對進駐單位工作人員的日常管理、培訓和考核等工作;負責受理各類投訴舉報,協助有關單位做好調查處理工作。

5、負責行政審批服務、公共資源交易管理信息係統的規劃和管理工作;負責對全市網上行政審批服務和公共資源交易進行監督、管理。

6、負責對進入公共資源交易平台的交易各方進行現場監管;協調各公共資源交易管理主體,做好對交易事項的法定監管工作;負責未明確法定行政監管部門的交易項目進平台交易的備案審核工作;編製公共資源交易目錄;負責對進入市公共資源交易平台運作的招標投標工作進行綜合管理。

7、承擔市公共資源交易管理委員會的日常工作。

8、承辦市政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成:

本部門共有預算單位4家,其中:行政單位1家、事業單位3家。具體為:杭州市行政審批服務管理辦公室(杭州市公共資源交易管理委員會辦公室)、杭州市公共資源交易中心(杭州市政府采購中心、杭州市建設工程交易中心)、杭州市投資項目審批代辦服務中心(杭州市投資項目審批中介技術服務中心)、杭州市市民之家管理服務中心。

二、部門預算總體情況

(一)收支預算總體情況(詳見表1-5)

1.收入預算總體情況

部門收入預算總計6733.23萬元,比上年執行數減少894.19萬元,下降11.72%,主要原因是本年度杭州辦事服務APP建設項目運維和杭州辦事服務綜合自助建設項目運維根據實際安排減少。

其中:財政撥款收入6658.23萬元,專戶資金收入0萬元,事業收入(不含專戶資金)0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入75萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,上年結轉0萬元。

2. 支出預算總體情況

部門支出預算總計6733.23萬元,比上年執行數減少894.19萬元,下降11.72%,主要原因是本年度杭州辦事服務APP建設項目運維和杭州辦事服務綜合自助建設項目運維根據實際安排減少。

(1)按支出功能分類:一般公共服務支出(類)5610.87萬元,科學技術支出(類)769萬元,社會保障和就業支出(類)243.42萬元,衛生健康支出(類)109.94萬元。

(2)按支出用途分類:基本支出3623.04萬元,項目支出3110.19萬元,事業單位經營支出0萬元,事業單位對附屬單位補助支出0萬元,事業單位上繳上級支出0萬元。

(3)年末結餘分配0萬元,年末結轉下年0萬元。

(二)財政撥款收支預算情況(詳見表6-8)

1.財政撥款收入預算情況

財政撥款收入預算總計6658.23萬元,比上年執行數減少902.15萬元,下降11.93%,主要原因是本年度杭州辦事服務APP建設項目運維和杭州辦事服務綜合自助建設項目運維根據實際安排減少。

其中:一般公共預算撥款收入6658.23萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,上年結轉0萬元。

2.財政撥款支出預算情況

財政撥款支出預算總計6658.23萬元,比上年執行數減少902.15萬元,下降11.93%,主要原因是本年度杭州辦事服務APP建設項目運維和杭州辦事服務綜合自助建設項目運維根據實際安排減少。

按支出功能分類:一般公共服務支出(類)5535.87萬元,科學技術支出(類)769萬元,社會保障和就業支出(類)243.42萬元,衛生健康支出(類)109.94萬元;年末結餘分配0萬元,年末結轉下年0萬元。

(1)一般公共預算支出預算情況

一般公共預算支出合計5535.87萬元,比上年執行數增加231.64萬元,增長4.37%,主要原因是本年度新調入1名人員,人員經費和保障運行經費增加。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)(項)預算為1074.27萬元,主要是為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出,包括人員工資福利、公用經費等。比上年執行數增加164.29萬元,增長18.05%,主要原因是本年度新調入1名人員,人員經費和保障運行經費增加。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)(項)預算為1360.19萬元,主要用於保障行政服務中心辦事平台運轉、辦公設備及耗材購置、信息化設施設備運行維護、“最多跑一次改革宣傳、H樓水電費等方麵的支出。比上年執行數增加56.41萬元,增長4.33%,主要原因是本年度安排工作服換裝經費。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)(項)預算為2195.41萬元,主要為保障3家下屬全額事業單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出,包括人員工資福利、公用經費、物業管理費等。與上年執行數持平。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)預算為906萬元,主要用於保障市民之家辦事平台及公共資源交易辦事平台運轉、辦公設備及耗材購置、水電費、評標專家管理費、政府采購項目評審費用、信息係統平台軟硬件維護等方麵的支出。比上年執行數減少54.95萬元,下降5.72%,主要原因是政府采購項目評審經費、開評標業務等項目經費減少。

科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)預算為769萬元,主要用於保障杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助機建設項目運維、96345便民服務熱線運營等項目的正常運轉。比上年執行數減少1148.83萬元,下降59.90%,主要原因是本年度新增杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助建設項目運維根據實際安排減少。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)預算為4.85萬元,主要用於行政單位退休人員退休交通費、黨員教育經費、活動經費等支出。比上年執行數增加0.71萬元,增長17.15%,主要原因是退休人員活動經費增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)預算為13.08萬元,主要用於事業單位退休人員退休交通費、黨員教育經費、活動經費等支出。比上年執行數增加4.39萬元,增長50.52%,主要原因是預計退休人員醫療費報銷增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算為150.33萬元,主要用於行政事業單位在職人員基本養老保險支出。比上年執行數減少9.85萬元,下降6.15%,主要原因是本年度工作人員基本養老繳費比例下降。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)預算為75.16萬元,主要用於行政事業單位在職人員職業年金繳費支出。比上年執行數減少2.12萬元,下降2.9%,主要原因是本年度工作人員職業年金繳費基數調整引起。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)預算為13.13萬元,主要用於行政單位在職人員基本醫療保障的支出。比上年執行數增加2.29萬元,增長21.13%,主要原因是本年度工作人員醫療保險繳費基數增加引起。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)預算為33.86萬元,主要用於事業單位在職人員基本醫療保障的支出。比上年執行數增加5.11萬元,增長17.77%,主要原因是本年度工作人員醫療保險繳費基數增加引起。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務醫療補助(項)預算為51.68萬元,主要用於行政事業單位在職人員基本醫療保障的支出。比上年執行數下降1.02萬元,下降1.94%,主要原因是本年度工作人員職業年金繳費基數增加引起。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)預算為11.27萬元,主要用於行政事業單位在職人員生育保險的支出。本年度首次單獨編列。

(2)政府性基金支出預算情況

政府性基金預算支出合計0萬元,上年執行數0萬元。

(三)一般公共預算基本支出預算情況(詳見表9)

按部門預算支出經濟分類科目,一般公共預算基本支出合計3623.04萬元,其中:

1.工資福利支出3030.85萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、編外用工經費定額(含勞務派遣)、住房公積金、購房補貼、部門機動經費等支出。

2.商品和服務支出556.71萬元,主要包括辦公費、物業管理費、因公出國(境)費用、會議費、培訓費、其他交通費、福利費、工會經費、公務接待費等支出。

3.對個人和家庭的補助支出24.08萬元,主要包括退休費、醫療費補助等支出。

4.資本性支出11.4萬元,主要用於購置台式機、掃描儀等辦公設備的購置支出。

(四)財政撥款“三公”經費預算情況(詳見表10)

財政撥款 “三公”經費預算數合計49.2萬元,比上年下降29.91%,主要原因是根據工作需要,大幅壓縮公務接待費。其中:

1. 因公出國(境)經費24萬元,與上年持平。主要用於機關及下屬單位人員的出國考察或陪同市領導出訪等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2. 公務接待費18萬元,比上年下降53.85%,主要原因是厲行節約,嚴控公務接待支出。主要用於接待來訪單位所需的各類公務接待(含外賓接待)等支出。

3. 公務用車購置及運行費7.2萬元,與上年持平。其中,公務用車購置支出(含購置稅等附加費用)0萬元,主要用於經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費7.2萬元,主要用於下屬事業單位-市公共資源交易中心按規定保留的2輛公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

三、預算績效情況

2020年,本部門財政性資金安排的項目實現績效目標全覆蓋,涉及當年財政撥款資金3035.19萬元。

1.辦事平台運行保障經費。

杭州市“一家兩中心”(即市民之家、行政服務中心和公共資源交易中心)總麵積3.8萬平方米,共進駐70餘家職能部門和有關單位,設置窗口270多個,進駐窗口工作人員700多名,可辦理各類事項991項,具備行政審批、資源配置、公共服務、效能監察“四大功能”,是杭州市委、市政府服務廣大市民、企業和投資者的“第一窗口”。

根據新中心籌建期市財政局的處理單(杭財稅督辦[2010]206號)和市民之家籌建期市財政局交辦件(杭財稅督辦[2009]324號)有關條文測算,該項目經費主要用於確保我單位各個審批交易平台正常運轉所需各類經費,如辦公耗材購置、公用通訊費、水電費、開評標、政府采購評審、公務宣傳、線路租賃、業務檔案管理等支出。

2020年杭州市級部門預算項目支出績效目標申報表  

單位名稱

杭州市行政審批服務管理辦公室、杭州市市民之家管理服務中心、杭州市公共資源交易中心

項目名稱

辦事平台運行保障經費

項目資金

約1400

單位:萬元

績效目標名稱

目標值

目標值設定說明

一、產出目標(數量、質量、時效)



完善平台規章製度

3項

完善《窗口考核辦法》、《日常巡查監督管理》、《物資出入庫管理辦法》等製度 

全流程“網上辦”線上受理率

80%

完善優化政務服務一體化在線平台2.0建設,推動2.0平台與共享平台、部門業務係統的數據庫信息整合,實現政務服務辦件線上受理率達到80%;市本級政務服務中心窗口數整體壓減30%。

實體政務服務中心窗口壓減率

30%

投資項目審批提速

按考核任務完成

對標世界銀行優化營商環境標準,加快推進投資項目審批提速增效。1.實現工程建設項目30分鍾完成立項審批;2.3小時完成工程建設許可審批;3.3小時完成施工許可審批;4.5天內完成施工圖圖審;5.年底前實現一般企業投資項目從賦碼備案到竣工驗收的審批用時“最多80天”。

新增‘移動可辦’事項

50個

數字賦能線上政務辦事、公共服務、便民服務,圍繞教育、醫療、就業、交通、住房等重點板塊,打造特色服務品牌。2020年杭州辦事服務APP新增50個辦事事項,全年累計服務次數達2000萬次。

縮短商事登記時間

30分鍾

優化商事登記信息錄入流程,窗口受理材料後30分鍾內完成審核並發放證照。

二、效益與效果目標(經濟、社會、環境效益和滿意度等)



全年有責投訴率

低於10%

全年窗口有責投訴占總投訴比例不超過10%。

辦事群眾滿意度

不低於99%

根據市民群眾辦事滿意度評價測算

2.信息化設施設備維修維保經費。我單位是一個“小機關、大服務”的平台保障單位,需承擔“三大辦事平台”近23個各類信息化係統及近3000件硬件設備的日常維修維保工作,現有信息化技術工作人員數量與所承擔維修維護工作量嚴重不適。經與市財政局溝通,同意增設此類項目,為經常性保障項目,預算安排資金約339.5萬元。近幾年,通過政府購買服務的方式,取得了良好的效果,初步解決了我單位現有信息化工作人員(3人)與所承擔的維修維保工作量嚴重不相適應的問題,故障響應機製執行良好,維修及時,服務態度良好,同時,在日常維保相關管理製度建設、工作流程上也取的了較好的改進,在窗口進駐單位中取得了良好的評價,確保年度市民群眾滿意度達99%以上。

2020年杭州市級部門預算項目支出績效目標申報表                                                                    

單位名稱

杭州市行政審批服務管理辦公室、杭州市公共資源交易中心

項目名稱

信息化設施設備維修維保經費

項目資金

339.5

單位:萬元

績效目標名稱

目標值

目標值設定說明

一、產出目標(數量、質量、時效)



完善平台管理製度

5項

建立運維巡查製度、應急響應預案、安全評估等規章製度;編製完成單位網絡拓撲圖、設備機櫃圖、機房平麵圖、信息資產統計表等多個運維統計表單,用於全方位統計硬件設備與軟件係統的數量、部署位置、維保等信息

信息化係統維修保障數

23個係統

1.承擔“三大辦事平台”近23個各類信息化係統運維; 2.負責網絡設備、服務器、安全設備、電腦等近3000件硬件設備的日常維修維保工作

硬件設備維修保障數

約3000件

響應及時率

及時

要求提供專業服務和24小時×365天的可靠運行保障;要求專業維保人員進場駐點;對維修響應時間、故障修複時間、服務態度等各方麵進行精細化管理,如安全事件7*24小時響應,當發生故障時30分鍾響應,4小時確定原因,及時啟動應急預案;網絡故障響應時效7*24小時響應,當發生故障時30分鍾響應,4小時確定原因,72小時內完成故障處理;設備故障現場立即響應,根據事件等級啟動應急預案

二、效益與效果目標(經濟、社會、環境效益和滿意度等)



窗口(單位)滿意度調查

不低於95%

通過問卷調查的方式,對維修響應是否及時、故障修複時間、工程師技術水平等進行調查,根據調查結果測算得分。

四、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費情況。2020年,本部門機關本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算134.17萬元。比上年下降12.94萬元,下降8%,主要原因是堅持過緊日子,節約機關日常運行的相關經費。

2.政府采購情況。2020年,本部門政府采購預算總額1151.17萬元,其中:政府采購貨物預算71.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1079.27萬元。

3.國有資產情況。截至2019年12月31日,本部門共有公務用車2輛,單位價值在50萬元以上的通用或專用設備0台(套)。

2020年部門預算安排購置公務用車0輛,安排購置單位價值50萬元以上的通用或專用設備0台(套)。

五、名詞解釋

財政撥款收入:市級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。

專戶資金收入:當年財政專戶核撥的資金,主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

事業收入(不含專戶資金):事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入:附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:上級規定範圍以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、
附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後
按國家規定提取、用於需求補以後年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:是指部門為完成其特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。

事業單位經營支出:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

事業單位對附屬單位補助支出:事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

事業單位上繳上級支出:事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

公務用車購置費:單位公務用車購置支出(含車輛購置稅等附加費用)

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用於履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

機關運行經費:是指各部門機關及參照公務員法管理事業單位使用財政撥款資金開支的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:

表1.2020年市級部門收支預算總表

表2.2020年市級部門收入預算總表(分科目)

表3.2020年市級部門收入預算總表(分單位)

表4.2020年市級部門支出預算總表(分科目)

表5.2020年市級部門支出預算總表(分單位)

表6.2020年市級部門財政撥款收支預算總表

表7.2020年市級部門一般公共預算支出預算表

表8.2020年市級部門政府性基金預算支出預算表

表9.2020年市級部門一般公共預算基本支出預算表

表10.2020年市級部門財政撥款“三公”經費預算表

附件:預算公開表.xls

杭州市行政審批服務管理辦公室

2020年5月26日